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乌鲁木齐用友操作流程大全,超级实用!
发表时间::2024-12-21 16:47:00
新疆德普鼎盛网络科技有限公司为您免费提供乌鲁木齐财务软件,乌鲁木齐ERP软件,乌鲁木齐用友办公软件等相关信息发布和资讯展示,敬请关注!
一、新建帐
1、点击登录体系办理——点击体系下拉菜单注册——弹出体系办理员登录对话框(办理员Admin,暗码为空)——承认;
2、点击体系办理账套下拉菜单——树立——输入账套号 ——设置账套称号——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——根底信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——添加操作员并设置暗码
4、点击权限——设置帐套操作员的权限
5、修正账套:以账套主管的身份注册,并挑选相应的账套后——点击体系办理菜单下的修正——修正账套信息
6、引进输出账套:体系办理下——引进、输出文件前缀名UfErpAct(引进时要账套号不能相同,避免掩盖账套)
二、总帐体系
1、总账——体系初始化——设置新疆乌鲁木齐用友会计科目——录入期初余额——设置凭据品种
填制凭据:点击添加 修正凭据——填制凭据下修正 报废、收拾凭据——填制凭据窗口——制单——报废/康复(报废凭据编号保存,但不能修正、审阅,但要参与记账不然月末无法编者结账,通过收拾可铲除报废凭据,并对未记长凭据从头编号)若已结转则要先消审。消审:撤销对帐——换人——审阅——点击凭据——成批撤销审阅 若没结转损益,改完凭据直接审阅记账结账 若已结转损益——报废损益凭据——凭据删去
2、填制凭据:点击添加 修正凭据——填制凭据下修正 报废、收拾凭据——填制凭据窗口——制单——报废/康复(报废凭据编号保存,但不能修正、审阅,但要参与记账不然月末无法编者结账,通过收拾可铲除报废凭据,并对未记长凭据从头编号)
3、审阅凭据:退出总账账套从头注册更换操作人员进入账套——总帐体系——审阅凭据——挑选要审阅的凭据(若有错则标错后修正)——记账。
4、结转期间损益:期末——转账界说——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭据——退出选操作人员登录——审阅——记账
5、月末处理或期末——结账
6、现金日记账、银行日记账设置:总账体系——体系初始化设置——会计科目——修正——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目
7、支票登记簿:初始设置选项——勾选支票操控——总新疆用友账——体系初始化——设置“收据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增
8、出纳事务期末处理期初未达账:—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项
9、 反结账:期末——结账——CTRL+SHIFT+F6
10、反对账:期末——对账——CTRL+H 凭据——康复记帐前状况 消审:撤销对帐——换人——审阅——点击凭据——成批撤销审阅 若没结转损益,改完凭据直接审阅记账结账 若已结转损益——报废损益凭据——凭据删去
11、年度结账:注册——选定需求进行树立新年度账套和上年的时间——体系办理——年度账——树立——进入创立年度账——承认
12、年度账的引进前缀名为uferpyer :体系办理——年度账——引进
13、年度账结转:注册——体系办理(此时注册的年度应为需求进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据
14、清空年度数据:注册——体系办理——年度账——清空年度数据——挑选要清空年度——承认
三、UFO报表设置
1、报表处理:启动UFO创立空白报表——格局菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格局和数据切换)——修正菜单——追加表页
2、报表公式规划:格局状况下(若数据新疆用友状况下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和
3、舍位平衡公式:数据——修正公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。——舍位核算时——数据——舍位平衡
4、查看报表公式:数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当从前选中的公式TXT文件或批指令文件(*.SHL)
5、报表审阅:数据——审阅
6、表页办理:添加表页——修正——插入——表页;追加表页:修正——追加——表页;删去表页:修正——删去——表页;表页次序:数据——排序——表页;表页交流:修正——交流——表页;查找表页:修正——查找
四、固定财物设置
1、固定财物设置:点击固定财物图标——设置初始化资料——根底设置——(财物类别设置、部分设置、部分对应科目设置、增减办法设置、使用状况设置、折旧办法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定财物状况,日期格局采用年—月—日)——修正固定财物卡片——卡片办理下——双击记录行——单击修正
2、卡片:固定财物添加、削减 计提折旧——处理——计提本月折旧 处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的事务发生后当即制单、月末结账 账表办理——分析表——统计表——账簿——折旧表
五、打印设置
总账——凭据——凭据打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 距离290 勾选打印凭据分割线
细节流程
NO.1体系初始化
【根底设置新疆用友】翻开对应设置界面:
1.【基本信息】编码方案、数据精度
2.【机构设置】部分档案、职员档案
3.【来往单位】→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分类
4.【存货】→存货分类→存货档案
5.【财政设置】→【会计科目】
a.添加科目:会计科目→【添加】输入编码、中文称号(如100201→中国银行)→【添加】→【承认】
b.设辅助核算:点击相关科目→【修正】→【客户来往/供应商来往】 →【承认】(可选项)
c.指定科目 :【体系初始化】→【会计科目】→【修正】→指定科目→【现金/银行总帐科目】→双击→【承认】。
6.【收付结算】结算办法
7.【期初余额录入】【总账】→【设置】→【期初余额】→【试算】查看平衡
NO.2填制凭据【总账体系】
1.填制凭据
【填制凭据】→【添加】→填制→【保存】
2.修正凭据
【查询】→修正→【保存】
3.删去凭据
【填制凭据】→【制单】→【报废】→【制单】→【凭据收拾】→挑选要收拾的凭据号→【承认】(完全删去)
NO.3审阅凭据(审阅人与人不应相同)
【审阅凭据】→挑选月份、凭据→【承认】→翻开凭据界面→【审阅】/【成批审阅】
NO.4记账
【记账】→【记账范围】输入凭据号→【下一步】→记账
NO.5结账
【月末结账】→挑选月份→新疆用友【是否结账Y】→【对账】
Ps:上月未结账或本月未记账则呈现本月不能结账状况。
NO.6撤销结账(用主管身份)
【月末结账】→撤销结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管暗码→撤销结账
NO.7撤销记账(用主管身份)
【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→【康复记账前状况】→【承认】→【总账】→【凭据】→【康复记账前状况】→挑选要康复的记账办法→【承认】→输入主管暗码→【承认】(完结撤销记账)
NO.8撤销审阅(审阅人身份)
【审阅凭据】→挑选撤新疆用友销审阅月份→【承认】→【承认】→【审阅凭据】→【撤销审阅】/【成批撤销审阅】
NO.9修正凭据(制单人)
【填制凭据】→选取要修正的凭据→修正【保存】
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